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克东县环境卫生管理站 2016年度部门决算及有关情况公开说明
时间:2017-10-17 来源:

第一部分    基本情况

 

一、主要职能

1.负责全县市容和环境卫生管理。

2.负责全县辖区内生活垃圾清扫、清运、中转.处置等工作。

3.负责辖区内主次干道公共场所的卫生保洁.生活废弃物的清运和处置。

4.负责全县的公厕保洁、维修、修建。

5.负责辖区内沉淀井的维修和修建清掏等。

6.负责全县主次干道冬季清雪.清运工作。

二、部门决算单位构成

(一)单位部门构成,克东县环卫站隶属于克东县城市管理行政执法局.是财政全额拨款的事业单位

(二)单位人员构成,环卫站编制人数28.在职人数27人退养2人退休59.

 

 

第二部分     2016年部门决算报表

附表:文件类型: .xls 齐齐哈尔市克东县环境卫生管理处.XLS

 

第三部分    2016年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表说明

我单位2016年收支决算2374万元。其中:财政拨款收入2373.76万元,城乡社区服务支出2359.万元,住房保障支出15万元。

二、收入决算表说明

我单位2016年收入决算2374万元。其中:财政拨款收入2374万元,城乡社区服务支出2359万元,同去年比增加30.01%,住房保障支出15万元,同去年比增加18.02%

三、支出决算表说明

我单位2016年收支决算2374万元。其中:基本支出466万元,项目支出1908万元。城乡社区支出2359万元,住房保障支出15万元。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2016年财政拨款收入支出决算2374万元。其中:一般公共预算财政拨款2374万元,城乡社区服务支出2359万元,住房保障支出15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算2374万元。其中:基本支出466万元,项目支出1908万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算466万元。其中:人员经费428万元,同去年比减少53.1%,公用经费38万元,同去年比减少99.99%。工资福利支出178万元,同去年比减少40.92%,商品和服务支出713万元,同去年比增加56.8%,对个人和家庭的补助251万元,同去年比减少64.83%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8.15万元,年初预算为8.15万元,同比无变化。

1.因公出国(境)经费:2016年因公出国(境)费支出0元。本部门全年组织因公出国()团组0个;本部门全年因公出国()累计0人次,较上年减少0次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.15万元,与上年相比增加,主要用于接待外地县学习考察团等支出。其中,本部门国内公务接待2批次,10人次,支出0.15万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年公务用车购置及运行费支出8万元,比上年增加100%。其中,公务用车运行维护费支出8万元,主要用于开支公共预算财政拨款的辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为3辆,其他用车37辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元,项目支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

2016年没有政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、一般公共预算功能分类支出决算表说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算2374万元。其中:城乡社区服务支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)决算2359万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算15万元。

十一、一般公共预算经济分类支出决算表说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算2374万元。其中:

工资福利支出(类)178万元,其中:基本工资支出93万元,津贴补贴72万元,奖金13万元。

商品和服务支出(类)37万元,其中:办公费办公费8万元,印刷费0万元,咨询费1万元,电费2万元,邮电费1万元,取暖费8.万元,公务接待费0.15万元,公务用车运行维护费8.00万元。

对个人和家庭的补助(类)250万元。其中:退休费211万元、抚恤金7万元、取暖17万元、住房公积金15万元。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度机关运行经费支出0万元,比上年减少0万元。

(二)政府采购情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是宣传用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2016年我单位项目支出预算860万元,其中:商品服务项目支出260万元,基本建设支出600万元。

 

 

第四部分     名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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